Alto contraste
Control

Informe pormenorizado

Los presentes informes se hacen en cumplimiento del artículo No. 14 del decreto 2106 de 2019, el cual tiene como finalidad mostrar el estado del Sistema de Control Interno de Teveandina SAS. - Canal Trece.

Evaluación Sistema de Control Interno

Evaluación Sistema de Control Interno - Segundo Semestre 2024
Evaluación Sistema de Control Interno - Primer Semestre 2024
Evaluación Sistema de Control Interno - Segundo Semestre 2023
Evaluación Sistema de Control Interno - Primer Semestre 2023
Evaluación Sistema de Control Interno - Segundo Semestre 2022
Evaluación Sistema de Control Interno - Primer Semestre 2022
Evaluación Sistema de Control Interno - Segundo Semestre 2021
Evaluación Sistema de Control Interno - Primer Semestre 2021
Evaluación Sistema de Control Interno - Segundo Semestre 2020
Evaluación Sistema de Control Interno - Primer Semestre 2020

Informe Pormenorizado

Informe Pormenorizado a Diciembre de 2019
Informe Pormenorizado a Octubre de 2019
Informe Pormenorizado a Junio de 2019
Informe Pormenorizado a Febrero de 2019
Informe Pormenorizado a Noviembre de 2018
Informe Pormenorizado a Junio de 2018
Informe Pormenorizado a Noviembre 2017 - febrero 2018
Informe Pormenorizado a Octubre 2017
Informe Pormenorizado a Junio 2017
Informe Pormenorizado a Febrero 2017
Informe Pormenorizado a Septiembre 2016
Informe Pormenorizado a Mayo 2016
Informe Pormenorizado a Enero 2016
Informe Pormenorizado a Septiembre 2015
Informe Pormenorizado a Mayo 2015
Informe pormenorizado a Enero 2015
Informe Pormenorizado a Septiembre 2014
Informe Pormenorizado a Mayo 2014
Informe Pormenorizado a Enero 2014
Informe Pormenorizado a Septiembre 2013
Informe Pormenorizado a Mayo 2013
Informe Pormenorizado a Enero 2013

Informe de Control Interno Contable

En cumplimiento de los articulos 209 y 269 de la Constitución Politica, que determian la obligatoriedad de las entidades y organismos del sector público para diseñar y aplicar metodos y procedimientos de Control Interno, así mismo el artículo 3 de la ley 87 de 1933 establece que el Sistema de Control Interno forma parte integrante de los sistemas contables, financieros, de planeación información y operaciones de la respectiva entidad. 

Certificado Informe Control Interno Contable 2021
Informe Control Interno Contable 2021
Certificado Informe Control Interno Contable 2020
Informe Control Interno Contable 2020
Informe Control Interno Contable 2019
Informe Control Interno Contable 2018
Informe Control Interno Contable 2017
Informe Control Interno Contable 2016
Informe Control Interno Contable 2015
Informe Control Interno Contable 2014
Informe Control Interno Contable 2013
Informe Control Interno Contable 2012
Informe Control Interno Contable 2011